Presentación de los resultados al equipo de trabajo. |
El Equipo de Trabajo de Control Interno de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), dio a conocer la primera autoevaluación de los Sistemas de Evaluación de Control Interno (SECI) de ENEL definidos en las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) correspondiente al primer semestre del 2020.
El documento digital del sistema informático establecido por la Contraloría General de la República (CGR), será enviado a la Contraloría General de la República, el próximo 6 de noviembre, como parte de las evaluaciones que se hacen a los procedimientos administrativos del sector público para el cumplimiento de objetivos estratégicos.
Durante la presentación a cargo de la Lic. Delfina Ríos, Responsable de la Oficina de Administración de Riesgos y Monitoreo de ENEL, los miembros del equipo de trabajo analizaron a detalle los resultados en los distintos sistemas (Administración de los Recursos Humanos, Planeación y Programación, Presupuesto Administración Financiera, Contabilidad Integrada, Contratación y Administración de Bienes y Servicios, Inversión en Programas y Proyectos y Tecnología de la Información) de control interno de la empresa, las respuestas, evidencias y los correspondientes planes de mejora.
Posterior a este encuentro, los resultados de esta evaluación serán analizados por el Comité de Auditoria y Finanzas (CAF), el que esta conformado por el Presidente Ejecutivo de ENEL, Ingeniero Ernesto Martínez Tiffer, Dirección Administrativa Financiera, Auditor Interno y Asesor Legal para para aprobar y posteriormente enviar el documento digital a la CGR, que certifica el Cumplimiento de Control Interno en esta institución.
Esta herramienta sirve para autoevaluar los avances de cumplimiento del control interno en la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), y mejorar en aquellas respuestas que aun presentamos debilidades, a través de un Plan de mejora el cual dará seguimiento el Equipo de trabajo de ENEL. En enero del 2021, iniciará la evaluación de los Sistemas de Control Interno correspondiente al segundo semestre del 2020.